TA DIGITAL
Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Prosedur Pengeluaran Kas pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Semarang = Analysis of Internal Control System on Cash Disbursement Procedures at PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Semarang Branch
Rizka Anggelina, “Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Prosedur Pengeluaran Kas pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Semarang”, Tugas Akhir D3 Akuntansi Politeknik Negeri Semarang, di bawah bimbingan Siti Mutmainah, S.E., M.Si.Akt., C.A. dan Novitasari Eviyanti, S.E., M.Acc., CPAT., CFRM., Juli 2025, 72 halaman.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian internal terhadap prosedur pengeluaran kas yang dirancang dan dijalankan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Semarang serta untuk menilai kesesuaiannya dengan komponen pengendalian internal menurut COSO—Internal Control Integrated Framework 2013 (COSO ICIF 2013). Jenis data yang digunakan meliputi data kualitatif, primer, dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen. Metode penulisan yang digunakan adalah deskriptif dan eksploratif. Terdapat lima komponen pengendalian internal menurut COSO ICIF 2013, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Semarang telah memiliki rancangan sistem pengendalian internal prosedur pengeluaran kas yang cukup baik dan dijalankan sesuai COSO ICIF 2013, meskipun dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat ketidaksesuaian.
Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, Prosedur Pengeluaran Kas, COSO
Tidak tersedia versi lain