• Beranda
  • Website Perpustakaan
  • Panduan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Penanda Bagikan

TA DIGITAL

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Pengeluaran Kas pada PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia Cabang Semarang = Evaluation of the Internal Control System for Cash Disbursement at PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia Semarang Branch

Diva Puspita Budi Nurmala - Nama Orang; Hadna Kurniawati Ardisty - Nama Orang; Ayu Purwanti - Nama Orang; Muhammat Khabibul Huda - Nama Orang; Nikmatuniayah - Nama Orang; Suko Raharjo - Nama Orang;

Diva Puspita Budi Nurmala, “Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengeluaran Kas pada PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia Cabang Semarang”, Tugas Akhir DIII Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang di bawah Ibu Nikmatuniayah , S.E., M.Si.Akt. dan Bapak Drs. Suko Raharjo, M.Hum, Agustus 2023, 80 halaman.

Salah satu aspek penting dalam perusahaan yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan guna melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan terutama pada transaksi pengeluaran kas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan pengendalian internal pengeluaran kas yang telah dilakukan oleh PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif untuk menggambarkan gambaran umum dari PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia dan metode komparatif untuk membandingkan antara pengendalian internal yang sudah diterapkan oleh PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia dengan pengendalian internal menurut COSO. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa penerapan sistem pengendalian internal dalam aktivitas pengeluaran kas pada PT MTKI sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang harus diperbaiki terkait pemberian wewenang dan tanggung jawab antar fungsi yang tidak sesuai dengan struktur organisasi dan keterbatasan ruang untuk tempat penyimpanan arsip dokumen fisik perusahaan.

Kata Kunci: Pengendalian Internal, Pengeluaran Kas, COSO


Fulltext
  • Harap masuk untuk melihat lampiran
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
AK 062 2023
Penerbit
Semarang : Politeknik Negeri Semarang., 2023
Deskripsi Fisik
xii, 78 hal.; ilus, 30 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
text
Tipe Media
computer
Tipe Pembawa
online resource
Edisi
-
Subjek
PENGELUARAN KAS
sistem pengendalian internal
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Diva Puspita Budi Nurmala
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

  • Panduan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Si-Repo adalah platform digital yang dikelola oleh UPA Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang, menyimpan karya ilmiah seperti Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis dari sivitas akademika Polines, untuk mendukung kebutuhan akademik, penelitian, dan pengembangan.

Pengunjung Web

Hari ini : Minggu ini : Bulan ini : Total :

© 2025 — Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?